Cómo Presentar Declaraciones Refinadas En

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Cómo Presentar Declaraciones Refinadas En
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Anonim

Los empresarios envían sus declaraciones a la oficina de impuestos. Hay casos en los que se cometen errores en los cálculos. Los funcionarios tributarios deben encontrarlos si hay errores y notificarle al respecto. En este caso, los contribuyentes presentan declaraciones revisadas, donde se corrigen datos erróneos realizados en la declaración anterior.

El empresario presenta una declaración actualizada a la oficina de impuestos
El empresario presenta una declaración actualizada a la oficina de impuestos

Es necesario

documentos que confirmen el pago puntual de impuestos, computadora, papel A4, bolígrafo, impresora, disquete

Instrucciones

Paso 1

La declaración revisada se envía a la oficina de impuestos para el período en que se cometió el error (pago excesivo o pago insuficiente de ciertos impuestos), pero no más tarde de tres años. Por ejemplo, cometió un error en la declaración presentada en 2004. Es 2011 ahora. Esto significa que no es posible corregir los errores, por lo que la información ingresada no se puede verificar. Y si se ingresan datos erróneos en la declaración presentada en 2009, se elabora una declaración actualizada.

Paso 2

Al completar la declaración, indique en la portada del formulario de declaración en el stock "Tipo de documento", complete el número 3, es decir, especifique que está presentando exactamente la declaración revisada. Y después de una fracción después del número 3, ponga el número de serie de la declaración revisada. Supongamos que envía una declaración revisada para el mismo período impositivo por segunda vez. En este caso, escriba 3/2 en la línea "Tipo de documento".

Paso 3

Complete los datos necesarios en la declaración, a saber: los detalles de la organización, el monto de la base imponible y el impuesto en sí, etc. Copie la declaración terminada en un disquete. Imprima la declaración por duplicado.

Paso 4

Complete una solicitud indicando que desea realizar adiciones y cambios a la declaración de impuestos. Por supuesto, no existe una forma única de tales declaraciones, por lo que se redactan arbitrariamente. En el encabezado de la aplicación, ingrese el nombre, TIN, KPP de su organización. Indique para qué período y para qué impuesto se presenta la declaración revisada. Indique en la aplicación cuánto se cometió el error, por qué motivo, cuál es el monto de la multa (si se pagó, entonces cuándo). Firme el gerente y el jefe de contabilidad, la fecha de redacción de la solicitud.

Paso 5

Proporcione información y documentos adicionales que confirmen la exactitud del cálculo y la puntualidad del pago de impuestos.

Paso 6

Envíe la declaración de impuestos actualizada a la oficina de impuestos.

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